中国富宁县委员会办公室2023年度部门决算
发布时间:2024-08-31 05:54:02点击:
PG平台 PG电子游戏PG平台 PG电子游戏中国富宁县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门,是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽,担负着为领导服务、为机关服务、为基层服务的职责,具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。
坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导,胸怀“国之大者”,深化政治机关建设,坚定维护党中央集中统一领导,始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。一是旗帜鲜明讲政治。把理论学习摆在突出位置并贯穿主题教育全过程,严格落实“第一议题”制度,集中学习了党的二十大、《中国章程》《习新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等主题教育必读书目,切实用党的创新理论武装班子,把学习成果转化为推动党办工作的思路和举措,不断增强班子坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉、行动自觉。二是坚定不移推进全面从严治党。把党风廉政建设和反腐败工作摆在更加突出的位置,对标落实中央八项规定精神负面清单,对违规公务接待、违规发放津补贴、违规收受礼品礼金等突出问题开展自检自查,深入开展“固堤行动”“清源行动”,用作风建设的成果促进各项工作举措的落实。班子成员带头遵守廉洁自律各项规定,自觉践行为民务实清廉的要求,带动形成风清气正的良好政治生态。三是扎实推进巡察反馈问题整改。认真抓好十四届县委第六轮巡察反馈问题整改,召开巡察整改专题民主生活会,班子成员主动认领问题并牵头抓整改,巡察反馈的23项问题已完成整改20项,基本完成整改3项。四是坚决落实党管意识形态原则。形成主要领导抓,分管领导具体抓,班子成员共同抓的意识形态工作格局,全办意识形态工作持续向上向好。
(1)参谋服务水平全面提升。一是高质量完成文稿起草任务。按照“出精品高质量”原则,把上级要求、领导意图和县情实际有机结合,增强文稿的政策性、指导性和针对性,全年高质量完成领导讲线篇、各类汇报材料52份、调研15篇。二是积极抓好信息写作。制定完善信息工作“六项制度”,盯住重点部位反馈工作要情,妥善处理质与量、忧与喜、快与准的关系,做到喜忧兼报、急情速报、要事先报、常规跟报,提高信息质量和采用率。截至第三季度,共收集各类信息778条,整理下发信息约稿740条;向州委办编报信息680条,被采用299条,得到州委领导批示得分100分,综合得分2245分,完成任务率达124.7%。三是建立改革经验信息报送机制。采取点题、约稿、实地调研等方式,深入挖掘各级、各领域改革创新亮点典型,不断提升富宁改革影响力。今年来,向州委改革办报送改革经验信息37篇,被采用7篇。四是开展“小切口”调研。选取耕地保护、八角产业发展等热点难点问题开展专题调研,形成典型材料报省州政研部门12篇,被《文山调研》刊载3篇。
(2)综合服务作用全面发挥。一是协调组织会务服务到位。坚持高标准严要求做好会务工作,认真谋划,细致准备,精心组织,不断提高县委有关会议承办的质量和水平,保证了会议效果,圆满完成州、县现场观摩活动、田蓬口岸通关仪式等服务保障工作。二是协调组织重大活动和重点工作到位。紧紧围绕县委中心工作谋划协调保障工作,参与谋划组织耕地保护、上级领导调研、“三个一”现场观摩会等重大活动、重点工作,切实协调组织各部门做好基础性工作,确保了各项重大活动、重点工作的圆满开展,得到县委领导认可。三是协调化解矛盾隐患到位。做实做细来信来访事项督查,抓好重点案件督办,为全县持续稳定作出积极贡献。今年来,共接待来访群众45批次386人(次),涉及民生事业、土地纠纷、征地赔偿等事项。
(3)真督实查推动决策全面落实。一是全力抓好重大决策部署落实。对标习重要讲话和重要指示批示精神、党中央决策部署,以及省委、州委、县委工作要求,第一时间对重点工作、重要事项、重大项目等工作任务进行立项分解,及时制发分工方案,抓实跟踪问效和结果反馈。二是全力抓好领导批示事项督办。认真抓好领导批示件的交办、催办、调查、核实和反馈工作,确保批示件得到快速、严谨、妥当办理。认真抓好县委领导关于耕地保护、网箱养殖整治、安飞垃圾填埋场整治等工作的督查督办,确保县委领导批示指示件件有回音、事事有落实。今年来,共开展督查督办25次,形成督查专报25份。三是扎实做好综合绩效考评工作。积极对接州对县2022年度考核得扣分情况,对扣分事项进行反馈,收集扣分事项整改措施,并形成整改清单。研究做好2023年度州对县考核和县级综合考评工作,同时结合州级各单位扣分风险情况,及时向各部门以及县处级领导进行预警提示,确保扣分风险及时化解。
(4)机关运转效率全面提高。一是切实把好公文制发关。建立退文通报制度,实行办公室内部AB角和起草部门三方签清校验,做到制发文件审核要素全覆盖、无死角,确保发文质量。二是坚决守住文件、会议减负硬杠。按照上级精简文件要求,科学制定2023年度发文计划,切实增强文件制定的计划性、规范性和指导性。截至第三季度,按照统计口径进行统计,全县共行文印发文件394件,较去年同比下降7.3%。严格执行会议审批程序,确保完成年度涉及考核会议刚性指标要求的同时,根据各部门上报的拟召开会议情况,统筹将参会范围相似、时间相近的会议采取连开、套开、合并等形式召开,坚决守住会议减负硬杠。截至第三季度,按照统计口径进行统计,全县召开会议数量为43次,较去年同比下降17.31%。三是规范督查检查考核。认真贯彻落实作风革命效能革命和基层减负相关要求,制定印发2023年度督查检查考核工作计划,列为督查检查考核计划55项81次。截至第三季度,开展各类督查检查14项25次。四是切实履行档案行政职能。采取“上门式”档案业务检查指导200余次,分期分批开展机关档案三合一制度编制工作业务培训3期,覆盖13个乡(镇)和68家县级单位。做好终结全宗档案归档指导与接收,开展重点档案归集工作,不断增强档案服务社会实效。今年来,通过全国档案查询利用服务平台办结省外查阅民生档案事项3件、咨询答复1件。五是落实安全生产“一岗双责”。加强县委机关大院建筑施工安全、食堂食品安全、公务用车道路交通安全管理,强化安全隐患排查,切实抓好事故预防工作,杜绝安全事故发生。六是防范化解地方债务风险。对涉及办公室的项目建设进行分析研判,扎实推进县档案馆项目建设进度,规范项目建设资金管理和使用,债务化解工作稳步推进。
(5)扛牢保密和国家安全主体责任。一是扛牢党管保密政治责任。将保密工作列入重要议事日程,纳入领导干部个人述职、民主生活会和理论学习中心组重要学习内容。坚持逢会必讲保密要求,围绕保密工作讲安全形势、讲保密任务、提保密要求。今年来,共开展保密学习教育20次。二是严格涉密人员管理。健全涉密人员管理制度,进一步规范涉密人员动态管理台账和涉密人员上岗、在岗、离职离岗全过程保密管理。三是提升宣传教育实效。充分发挥移动端新媒体保密宣传教育阵地作用,加强对全县各单位保密宣传教育培训的监督和指导,有针对性地开展安全保密形势教育,健全完善保密提醒工作机制,做好“保密观”微信公众号及APP的推广使用。四是坚决扛起维护国家安全主体责任。深入学习贯彻习关于国家安全工作的重要论述,坚决扛起维护国家安全主体责任,统筹抓好重点领域国家安全风险防范,以新安全格局保障新发展格局,筑牢新时代新征程富宁现代化建设的安全屏障。
中国富宁县委员会办公室共设置8个内设机构,包括:常委办、综合法规股、人事行政股、督查考评股、信息综合室、机要股、保密股、政策研究室。对外加挂富宁县档案局、富宁县委机要和保密局、富宁县国家密码管理局、富宁县国家保密局牌子。
中国富宁县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:
中国富宁县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
2023年末实有人员编制46人。其中:行政编制36人(含行政工勤编制8人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员33人(含行政工勤人员10人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员9人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人(离休0人,退休22人)。
年末其他人员6人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员6人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。
车辆编制4辆,在编实有车辆5辆。超编原因是我单位原有编制公务用车4辆,机构改革后机要和保密局与我单位合并,原有机要局使用省级分配的1辆公务用车在2019年8月一并纳入我单位资产,故而单位车辆编制4辆,实有车辆5辆。
中国富宁县委员会办公室2023年度收入合计12,805,615.01元。其中:财政拨款收入12,803,737.45元,占总收入的99.99%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1,877.56元,占总收入的0.01%。与上年相比,收入合计减少2,411,000.28元,下降15.84%。其中:财政拨款收入减少2,412,877.84元,下降15.86%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加1,877.56元,增长100%。
中国富宁县委员会办公室2023年度支出合计12,897,113.15元。其中:基本支出7,665,844.66元,占总支出的59.44%;项目支出5,231,268.49元,占总支出的40.56%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少2,498,188.85元,下降16.23%。其中:基本支出减少491,885.29元,下降6.03%;项目支出减少2,006,303.56元,下降27.72%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是:一是本年度划转各部门及乡镇的指标由财政局统一划转,单位公用经费实际支出减少;二是2023年度人员变动及社会保险未及时缴纳,人员经费减少。
2023年度用于保障中国富宁县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,665,844.66元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,663,010.16元,占基本支出的86.92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,002,834.50元,占基本支出的13.08%。
2023年度用于保障中国富宁县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,231,268.49元。其中:基本建设类项目支出0.00元。项目支出具体用于富宁县综合档案馆建设项目支出1,955,000.00元,机关后勤餐饮服务支出272,250.00元,机关食堂修缮资金225,848.00元,县委会堂LED大屏资金398,000.00元,县委四楼中型会议室修缮项目207,395.42元,死亡抚恤金238,224.00元,县委督查经费及重大工作经费支出1.491,675.07元。
2023年度一般公共预算财政拨款支出11,927,208.15元,占本年支出合计的92.48%。与上年相比减少2,249,552.80元,下降15.87%,主要原因是:一是本年度划转各部门及乡镇的指标由财政局统一划转,单位公用经费实际支出减少;二是2023年度人员变动及社会保险未及时缴纳,人员经费减少。
1.一般公共服务(类)支出9,955,049.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.47%。主要用于人员工资、办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、劳务费、公务用车运行费、公务接待费、办公设备购置费、委托业务费、维修(护)费、会议费、培训费、其他商品和服务支出、富宁县综合档案馆建设项目支出等;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
8.社会保障和就业(类)支出860,857.91元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、抚恤金支出;
9.卫生健康(类)支出631,631.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗、其他行政事业单位医疗支出;
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
19.住房保障(类)支出479,669.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于住房公积金支出;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为537,000.00元,决算为536,579.29元,完成年初预算的99.92%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为469,000.00元,决算为468,579.29元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.33%,完成年初预算的99.91%;公务接待费支出年初预算为68,000.00元,决算为68,000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.67%,完成年初预算的100.00%,具体是国内接待费支出决算68,000.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:
中国富宁县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为537,000.00元,支出决算为536,579.29元,完成年初预算的99.92%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为469,000.00元,决算为468,579.29元,完成年初预算的99.91%;公务接待费支出年初预算为68,000.00元,决算为68,000.00元,完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度严格落实中央八项规定,严格控制公务用车和接待费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少176,307.17元,下降24.73%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少184,092.17元,下降28.21%;公务接待费支出决算增加7,785.00元,增长12.93%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度严格落实中央八项规定,实行厉行节约,严格控制公务用车维修、加油等支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于公务出差、下村督查检查、调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待70批次(其中:外事接待0批次),接待人次648人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级领导调研、检查工作等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
2023年机关运行经费支出1,002,834.50元,比上年减少791,206.60元,下降44.10%,主要原因是坚持厉行节约,压缩支出,减少培训费、会议费及办公费用等支出。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
截至2023年末,中国富宁县委员会办公室资产总额36,683,161.22元,其中,流动资产3,265,930.20元,固定资产3,408,589.95元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程30,008,641.07元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表12)。与上年相比,本年资产总额减少5,403,104.49元,其中固定资产增加18,777.71元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产59项,账面原值464,120.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。资产总额减少原因是本年度及时支付各项经费和项目资金,流动资产减少,故本年度资产总额减少。
2023年度,单位政府采购支出总额796,432.00元,其中:政府采购货物支出422,432.00元;政府采购工程支出元;政府采购服务支出374,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。主要用于采购公务用车保险费、维修费、燃油费、办公设备、复印纸、办公家具、用具类等支出,采购规模、标准均按政府采购有关文件和办公设备配备标准执行。
中国富宁县委员会办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,因此2023年度决算公开报表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》9表为空表。
基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
一般公共预算:是以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等,州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为:一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出,按经济性质分类分为:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
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